为保证审计工作充分有效,()部门应当独立于所审计或核查的业务-2021年证券从业资格考试答案

找答案使用:搜答案神器(www.gongxuke.net

为保证审计工作充分有效,()部门应当独立于所审计或核查的业务活动,并独立于日常内部控制过程。

A、外部审计

B、内部审计

C、离任审计

D、社会审计

正确答案:公需科目题库搜索

答案解析:为保证审计工作充分有效,内部审计部门应当独立于所审计或核查的业务活动,并独立于日常内部控制过程。

以下情况中,银行可以委托其从事外部审计业务的是()。

A、专业胜任能力、从事银行业金融机构审计的经验、风险承受能力明显不足的

B、与被审计机构存在关联关系,可能影响审计独立性的

C、存在欺诈和舞弊行为,在执业经历中受过行政处罚、刑事处罚且已满4年的

D、金融法规、银行业金融机构业务流程、内部控制制度以及各种风险管理政策不熟悉

正确答案:公需科目题库搜索

答案解析:外审机构存在以下情况之一的,银行不宜委托其从事外部审计业务:
1)专业胜任能力、从事银行业金融机构审计的经验、风险承受能力明显不足的;
2)存在欺诈和舞弊行为,在执业经历中受过行政处罚、刑事处罚且未满三年的;
3)与被审计机构存在关联关系,可能影响审计独立性的。

银行合规管理的绩效考核和问责通常分为两个层面:一是,对经营管理部门管理层和工作人员的考核问责,二是()。

A、对合规部门董事会和监事会问责

B、对合规部门管理层和工作人员问责

C、对合规部门监事会和理事会问责

D、对合规部门股东会和工作人员问责

正确答案:公需科目题库搜索

答案解析:

银行合规管理的绩效考核和问责通常分为两个层面:

一是,对经营管理部门管理层和工作人员的考核问责,二是对合规部门管理层和工作人员问责

内部审计至今已经经历的三个发展阶段分别是()。

A、古代内部审计、近代内部审计和现代内部审计

B、独立审计、社会审计、事务所审计

C、一级内部审计、二级内部审计和三级内部审计

D、初级内部审计、中级内部审计和高级内部审计

正确答案:公需科目题库搜索

答案解析:内部审计至今已经经历了古代内部审计、近代内部审计和现代内部审计三个发展阶段。

银行建立的内部审计管理体系应当(),审计预算、人员薪酬、主要负责人任免由董事会或其专门委员会决定。

A、客观公正

B、独立客观

C、独立垂直

D、层级分明

正确答案:公需科目题库搜索

答案解析:银行建立的内部审计管理体系应当独立垂直,审计预算、人员薪酬、主要负责人任免由董事会或其专门委员会决定。

有效风险管理要求银行内部就风险进行积极的内部沟通,不包括()。

A、组织机构间的沟通

B、

C、

D、

正确答案:公需科目题库搜索

答案解析:

()是指资产公司根据市场原则购买转让方的不良资产,并通过资产转让、资产重组、追加投资等方式,对收购的债权资产进行经营、管理和处置,最终实现价值提升。

A、中间业务

B、不良资产业务

C、投资业务

D、贷款业务

正确答案:公需科目题库搜索

答案解析:不良资产业务是指资产公司根据市场原则购买转让方的不良资产,并通过资产转让、资产重组、追加投资等方式,对收购的债权资产进行经营、管理和处置,最终实现价值提升。

三大类审计不包括()。

A、外部审计

B、内部审计

C、独立审计

D、事务所审计

正确答案:公需科目题库搜索,题库助手微xin:《xzs9529》

答案解析:内部审计与国家审计(政府审计)、社会审计(事务所审计、独立审计)并列为三大审计。

在短期内,影响银行价值的主要变量是()。

A、

B、

C、

D、与现金流量相关的风险

正确答案:公需科目题库搜索

答案解析:

在短期内,银行现金流量的可预测性较强,风险相对可控,获取现金流量的时间对价值影响也不大,因此,影响银行价值的主要变量是净现金流量。故此题选择A选项。<

以下不属于内部审计的主要工作方法的是()。

A、现场审计

B、非现场审计

C、现场走访

D、相互查核

正确答案:公需科目题库搜索

答案解析:内部审计的主要工作方法包括:1.现场审计2.非现场审计3.现场走访4.自行查核。