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为保证审计工作充分有效,()部门应当独立于所审计或核查的业务活动,并独立于日常内部控制过程。
A、外部审计
B、内部审计
C、离任审计
D、社会审计
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答案解析:为保证审计工作充分有效,内部审计部门应当独立于所审计或核查的业务活动,并独立于日常内部控制过程。
以下情况中,银行可以委托其从事外部审计业务的是()。
A、专业胜任能力、从事银行业金融机构审计的经验、风险承受能力明显不足的
B、与被审计机构存在关联关系,可能影响审计独立性的
C、存在欺诈和舞弊行为,在执业经历中受过行政处罚、刑事处罚且已满4年的
D、金融法规、银行业金融机构业务流程、内部控制制度以及各种风险管理政策不熟悉
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答案解析:外审机构存在以下情况之一的,银行不宜委托其从事外部审计业务:
1)专业胜任能力、从事银行业金融机构审计的经验、风险承受能力明显不足的;
2)存在欺诈和舞弊行为,在执业经历中受过行政处罚、刑事处罚且未满三年的;
3)与被审计机构存在关联关系,可能影响审计独立性的。
银行合规管理的绩效考核和问责通常分为两个层面:一是,对经营管理部门管理层和工作人员的考核问责,二是()。
A、对合规部门董事会和监事会问责
B、对合规部门管理层和工作人员问责
C、对合规部门监事会和理事会问责
D、对合规部门股东会和工作人员问责
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答案解析:
银行合规管理的绩效考核和问责通常分为两个层面:
一是,对经营管理部门管理层和工作人员的考核问责,二是对合规部门管理层和工作人员问责
内部审计至今已经经历的三个发展阶段分别是()。
A、古代内部审计、近代内部审计和现代内部审计
B、独立审计、社会审计、事务所审计
C、一级内部审计、二级内部审计和三级内部审计
D、初级内部审计、中级内部审计和高级内部审计
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答案解析:内部审计至今已经经历了古代内部审计、近代内部审计和现代内部审计三个发展阶段。
银行建立的内部审计管理体系应当(),审计预算、人员薪酬、主要负责人任免由董事会或其专门委员会决定。
A、客观公正
B、独立客观
C、独立垂直
D、层级分明
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答案解析:银行建立的内部审计管理体系应当独立垂直,审计预算、人员薪酬、主要负责人任免由董事会或其专门委员会决定。
有效风险管理要求银行内部就风险进行积极的内部沟通,不包括()。
A、
B、 C、 D、 正确答案:公需科目题库搜索 答案解析:
()是指资产公司根据市场原则购买转让方的不良资产,并通过资产转让、资产重组、追加投资等方式,对收购的债权资产进行经营、管理和处置,最终实现价值提升。 A、中间业务 B、不良资产业务 C、投资业务 D、贷款业务 正确答案:公需科目题库搜索 答案解析:不良资产业务是指资产公司根据市场原则购买转让方的不良资产,并通过资产转让、资产重组、追加投资等方式,对收购的债权资产进行经营、管理和处置,最终实现价值提升。 三大类审计不包括()。 A、外部审计 B、内部审计 C、独立审计 D、事务所审计 正确答案:公需科目题库搜索,题库助手微xin:《xzs9529》 答案解析:内部审计与国家审计(政府审计)、社会审计(事务所审计、独立审计)并列为三大审计。 在短期内,影响银行价值的主要变量是()。 A、 B、 C、 D、 正确答案:公需科目题库搜索 答案解析: 在短期内,银行现金流量的可预测性较强,风险相对可控,获取现金流量的时间对价值影响也不大,因此,影响银行价值的主要变量是净现金流量。故此题选择A选项。< 以下不属于内部审计的主要工作方法的是()。 A、现场审计 B、非现场审计 C、现场走访 D、相互查核 正确答案:公需科目题库搜索 答案解析:内部审计的主要工作方法包括:1.现场审计2.非现场审计3.现场走访4.自行查核。