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金融稳定理事会在《有效风险偏好框架制定原则》要求总体风险偏好分解到的方面不包括( )。
A、业务条线
B、法人实体
C、具体风险种类限额
D、个人
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答案解析:
金融稳定理事会在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用,要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。
下面不属于权重法下资产分类的是()。
A、股权投资
B、对我国其他商业银行的债权
C、自用不动产
D、租赁资产余值
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答案解析:权重法下的资产大致可以分为:(1)现金及现金等价物。(2)对我国中央政府和中央银行的债权。(3)对我国公共部门实体的债权。(4)对我政策性银行的债权。(5)持有我国中央政府投资的金融资产管理公司的债权。(6)对我国其他商业银行的债权。(7)对我国其他金融机构的债权。(8)对境外主权和金融机构债权。(9)对多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织的债权。(10)对一般企业的债权。(11)对微型和
( )是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标。
A、外部审计
B、内部审计
C、国家审计
D、社会审计
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答案解析:
内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标。
内部审计确认服务是指对组织的一些方面提供独立的评估和客观检查证据的活动,其中不包括( )。
A、风险管理
B、控制
C、治理过程
D、内部控制
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内部审计通过提供多种方式的服务为组织增加价值,IIA最新的内部审计定义将内部审计工作集中于确认和咨询服务两方面。确认服务是指对组织的风险管理、控制和治理过程提供独立的评估和客观检查证据的活动。
( )是整个限额管理流程的重要基础。
A、风险限额设定
B、风险限额监测
C、风险限额控制
D、风险限额识别
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风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和风险限额控制三个环节。风险限额设定是整个限额管理流程的重要基础,其本身就构成了一项庞大的系统工程。
风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息,通常分为()。
A、内部数据、外部数据
B、表内数据、表外数据
C、资产数据、负债数据
D、公司数据、投资者数据
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风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息,需要收集的风险信息/数据通常分为:内部数据、外部数据。
( )是银行有效实施其风险管理政策和程序的重要手段。
A、内部控制
B、合规管理
C、有效隔离
D、单独管理
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与风险管理中采用的其他方法和手段不同,内部控制更侧重于银行内部各层级、各部门和人员之间,合理构建相互联系和相互制约关系,以达到控制风险的目的。因此,内部控制是银行有效实施其风险管理政策和程序的重要手段。
巴塞尔委员会《有效银行核心监管原则(2012)》指出,()是风险管理体系的有机组成部分。
A、内部控制
B、合规管理
C、有效隔离
D、单独管理
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巴塞尔委员会《有效银行核心监管原则(2012)》指出,内部控制是风险管理体系的有机组成部分,是银
()是通过专业数据供应商所获得的数据,或者从税务、海关、公共服务提供部门、征信系统等记录客户经营和消费活动的机构获得的数据。
A、外部数据
B、内部数据
C、直接数据
D、间接数据
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风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息,除非采用大规模的自动化处理技术,否则对海量数据信息进行有效管理和控制是无法想象的。
金融稳定( )在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用,要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。
A、董事会
B、监事会
C、理事会
D、股东大会
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金融稳定理事会在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用,要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。